|
|
Faktúra |
DFB0242/20
|
prenájom rohoží
|
44,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
20.04.2020 |
|
Zmluva |
1
|
Zmluva o dielo-rekonštrukcia strechy TREND
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
DACHFOL s.r.o. |
Mgr.Anzelma Bolová |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/20
|
kadernícky materiál
|
165,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/20
|
odvoz biolog.odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
TOMCAMP s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/20
|
odvoz biolog.odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
TOMCAMP s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/20
|
vodné, stočné
|
115,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/20
|
BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2020 |
|
|
|
S&F PROTECTION s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/20
|
elektrina
|
840,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/20
|
servisné práce
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
|
Com-klíma s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/20
|
potraviny
|
121,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/20
|
plyn
|
649,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/20
|
plyn
|
4 013,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/20
|
plyn
|
628,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/20
|
plyn
|
183,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/20
|
elektrina
|
1 044,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/20
|
elektrina
|
134,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/20
|
vodné, stočné
|
150,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/20
|
plyn
|
-1 122,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/20
|
údržba výťahov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
MEZOLIFT, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/20
|
potraviny
|
137,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
20.04.2020 |