|
Zmluva |
14
|
Rámcová zmluva na dodanie čistiacich prostriedkov
|
11 346,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0327/25
|
potraviny
|
319,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
KMV BEV SK, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0326/25
|
oprava vodovod.potrubia
|
604,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Branislav Fančo |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0321/25
|
potraviny
|
64,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0323/25
|
potraviny
|
59,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Objednávka |
26
|
oprava vodovod.potrubia
|
605,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Branislav Fančo |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0320/25
|
PHM
|
246,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0324/25
|
licencia
|
59,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0325/25
|
potraviny
|
74,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0319/25
|
odborné poradenstvo
|
47,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0318/25
|
elektrina 5/25
|
2 128,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0316/25
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0322/25
|
odborná prehliadka výťahov
|
129,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
MEZOLIFT, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0310/25
|
potraviny
|
76,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
BAGETKA s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0307/25
|
vodoinštalačný materiál
|
74,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
KvaK s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0308/25
|
potraviny
|
66,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0309/25
|
potraviny
|
177,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
GRANDFOOD, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0312/25
|
potraviny
|
295,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Deák food, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0311/25
|
potraviny
|
49,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0303/25
|
potraviny
|
64,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |