|
Faktúra |
PČ 028
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
BAGETKA s. r. o. Horné Saliby |
|
|
|
|
|
Faktúra |
PČ 014
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
DEÁK s. r. o. Veľká Mača |
|
|
|
|
|
Faktúra |
PČ 013
|
Zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
Ľubica Križanová - VOZ, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
14
|
postreky
|
706,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2002 |
|
|
|
Richard Végh Agrocentrum |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/20
|
potraviny
|
257,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Základná organizácia pri ZŠ G.Dusíka |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0331/20
|
tlačivá
|
82,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ŠEVT a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0327/20
|
potraviny
|
153,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/20
|
potraviny
|
116,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Základná škola |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0328/20
|
potraviny
|
205,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/20
|
ochranný štít
|
18,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KORAKO plus, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/20
|
potraviny
|
66,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deák food, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0325/20
|
PC sieť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/20
|
potraviny
|
144,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/20
|
potraviny
|
274,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0334/20
|
prenájom rohoží
|
61,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/20
|
potraviny
|
282,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/20
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deák food, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0338/20
|
potraviny
|
94,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0339/20
|
revízia elektr.spotrebičov
|
1 849,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BURIÁN - ELEKTRO, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2015 |