|
|
Faktúra |
DFB0389/25
|
kancelársky materiál
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
ASTAS s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/25
|
potraviny
|
48,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
Zmluva |
15
|
Zmluva č.1/DV/2025 o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
SPECTRUM GROUP, a.s. |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/25
|
kancelársky materiál
|
192,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
RONEX WORLD, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/25
|
zákonník práce
|
21,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/25
|
potraviny
|
88,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/25
|
potraviny
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/25
|
potraviny
|
370,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
RYBA. s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/25
|
potraviny
|
92,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
Zmluva |
17
|
Zmluva o stravovaní - letný tábor
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Vin Gym |
Mgr. Zuzana Vincze |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/25
|
potraviny
|
63,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
35
|
kancelársky materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Ronex world |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/25
|
prenájom rohoží
|
93,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/25
|
potraviny
|
84,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/25
|
potraviny
|
121,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
GRANDFOOD, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/25
|
potraviny
|
57,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0388/25
|
potraviny
|
338,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0380/25
|
potraviny
|
237,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Eko-pack s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/25
|
potraviny
|
47,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/25
|
potraviny
|
169,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |