|
Faktúra |
DFB0332/25
|
teplo preplatok 4/25
|
-1 962,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
Faktúra |
DFB0333/25
|
teplo 5/25
|
6 135,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
Faktúra |
DFB0329/25
|
čistiace potreby
|
1 254,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Peter Šesták KANPEX |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
Faktúra |
DFB0330/25
|
ČK ISIC
|
11,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
TransData, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
Faktúra |
DFB0321/25
|
potraviny
|
64,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0326/25
|
oprava vodovod.potrubia
|
604,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Branislav Fančo |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0340/25
|
potraviny
|
262,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
Faktúra |
DFB0323/25
|
potraviny
|
59,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Objednávka |
26
|
oprava vodovod.potrubia
|
605,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Branislav Fančo |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0324/25
|
licencia
|
59,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0320/25
|
PHM
|
246,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0341/25
|
potraviny
|
708,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
RYBA. s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
Objednávka |
30
|
deratizácia školy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
ARBOK DDD, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
09.06.2025 |
|
Objednávka |
29
|
legislatívne zmeny
|
223,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
09.06.2025 |
|
Faktúra |
DFB0318/25
|
elektrina 5/25
|
2 128,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0316/25
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0319/25
|
odborné poradenstvo
|
47,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0369/25
|
školenie - opravná faktúra
|
13,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
Faktúra |
DFB0325/25
|
potraviny
|
74,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
DFB0361/25
|
školenie - opravná faktúra
|
10,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |