• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DFB0257/25 elektrina nedoplatok 3/25 57,11 s DPH 31.03.2025 Encare, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0216/25 potraviny 121,55 s DPH 31.03.2025 Bohuš Šesták, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0239/25 potraviny 84,87 s DPH 31.03.2025 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0230/25 potraviny 46,09 s DPH 31.03.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0236/25 potraviny 282,01 s DPH 31.03.2025 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0229/25 oprava výrobníka ľadu 96,00 s DPH 30.03.2025 PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0235/25 teplo - preplatok r. 2024 -9 587,46 s DPH 28.03.2025 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0228/25 potraviny 136,10 s DPH 28.03.2025 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Objednávka 16 oprava výrobníku ľadu 96,00 s DPH 28.03.2025 Vladimír Plevka Ing.Bujková admin.prac. 08.04.2025
      Faktúra DFB0224/25 potraviny 95,08 s DPH 27.03.2025 Bidfood Slovakia, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0226/25 baliaci materiál 129,85 s DPH 27.03.2025 Eko-pack s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0222/25 školenie 98,40 s DPH 27.03.2025 Seyfor Slovensko, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0223/25 potraviny 38,99 s DPH 27.03.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0227/25 potraviny 313,52 s DPH 27.03.2025 4 KRAT s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0231/25 potraviny 23,53 s DPH 27.03.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0232/25 potraviny 485,06 s DPH 27.03.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0225/25 prenájom rohoží 68,76 s DPH 26.03.2025 Lindstrom s.r.o. Trnava Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0221/25 potraviny 273,95 s DPH 26.03.2025 KMV BEV SK, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0220/25 potraviny 148,94 s DPH 26.03.2025 Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0219/25 potraviny 200,01 s DPH 26.03.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      << | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >> zobrazené záznamy: 381-400/18508
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola obchodu a služieb
      • 031/780 2346
      • Z. Kodálya 765
        924 47 Galanta
        Slovakia
      • 00351873
      • 2021197321
      • SK19 8180 0000 0070 0049 3425
      • https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00351873
    • Prihlásenie