• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DFB0218/25 potraviny 89,09 s DPH 26.03.2025 Bohuš Šesták, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0211/25 potraviny 168,00 s DPH 25.03.2025 Bohuš Šesták, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0217/25 potraviny 234,86 s DPH 25.03.2025 Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0215/25 potraviny 60,88 s DPH 25.03.2025 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0214/25 potraviny 133,22 s DPH 25.03.2025 Bidfood Slovakia, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0210/25 kancelárske kreslo 166,38 s DPH 24.03.2025 JYSK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0212/25 potraviny 177,00 s DPH 24.03.2025 Bohuš Šesták, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0213/25 potraviny 84,11 s DPH 24.03.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Objednávka 17 pracovný materiál 150,00 s DPH 23.03.2025 SPOJMAT-GA, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 08.04.2025
      Objednávka 15 kancelárske stoličky 167,00 s DPH 21.03.2025 JYSK, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 08.04.2025
      Faktúra DFB0202/25 servisné práca na EZS 56,58 s DPH 21.03.2025 Viktor Morovič - DOM SERVIS Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Zmluva 10 Zmluva o dielo 168 663,19 s DPH 20.03.2025 SAMOSTAV, s.r.o. Mgr.Kamil Vydarený Mgr. Kamil Vydarený riaditeľ školy 21.03.2025
      Faktúra DFB0209/25 potraviny 79,84 s DPH 20.03.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0208/25 potraviny 62,21 s DPH 20.03.2025 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0207/25 potraviny 136,76 s DPH 20.03.2025 Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0205/25 potraviny 239,43 s DPH 20.03.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0204/25 potraviny 132,87 s DPH 20.03.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0201/25 postreky, nožnice na kríky 706,50 s DPH 20.03.2025 Richard Végh AGROCENTRUM Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0206/25 potraviny 608,31 s DPH 19.03.2025 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFK0002/25 projektová dokumentácia 861,00 s DPH 19.03.2025 HI - TECH ELEKTRO s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      << | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >> zobrazené záznamy: 401-420/18508
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola obchodu a služieb
      • 031/780 2346
      • Z. Kodálya 765
        924 47 Galanta
        Slovakia
      • 00351873
      • 2021197321
      • SK19 8180 0000 0070 0049 3425
      • https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00351873
    • Prihlásenie