• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DFB0778/19 kadernícky materiál 19,50 s DPH 31.10.2019 EMMO, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0777/19 potraviny 262,90 s DPH 03.11.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0776/19 potraviny 275,30 s DPH 04.11.2019 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0775/19 potraviny 393,57 s DPH 04.11.2019 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0757/19 potraviny 347,10 s DPH 24.10.2019 ITALMARKET SLOVAKIA a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0755/19 sporák - projekt 229,90 s DPH 24.10.2019 ANDREA SHOP, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0721/19 kancelársky materiál 112,22 s DPH 15.10.2019 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0729/19 potraviny 389,83 s DPH 16.10.2019 PEPSI-COLA SR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0735/19 pracovný materiál 37,80 s DPH 21.10.2019 Ing. Július OLAH, OLAH-PROS Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0734/19 školenie 54,00 s DPH 10.10.2019 VEMA Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0733/19 potraviny 39,42 s DPH 14.10.2019 MIKA GASTRO, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0732/19 potraviny 176,72 s DPH 01.10.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0731/19 potraviny 462,26 s DPH 16.10.2019 J B Unique Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0730/19 potraviny 198,90 s DPH 17.10.2019 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0728/19 potraviny 246,50 s DPH 16.10.2019 HO&PE FAMILY, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0737/19 potraviny 79,14 s DPH 15.10.2019 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0727/19 potraviny 208,33 s DPH 16.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0726/19 potraviny 137,47 s DPH 15.10.2019 NITRAZDROJ, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0725/19 kancelársky materiál 88,04 s DPH 15.10.2019 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0724/19 potraviny 118,00 s DPH 16.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/18507
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola obchodu a služieb
      • 031/780 2346
      • Z. Kodálya 765
        924 47 Galanta
        Slovakia
      • 00351873
      • 2021197321
      • SK19 8180 0000 0070 0049 3425
      • https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00351873
    • Prihlásenie