• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DFB0871/19 potraviny 118,08 s DPH 26.11.2019 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 29.11.2019
      Faktúra DFB0870/19 potraviny 237,17 s DPH 24.11.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 29.11.2019
      Faktúra DFB0790/19 potraviny 39,90 s DPH 05.11.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0788/19 potraviny 235,67 s DPH 05.11.2019 4 KRAT s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0916/19 potraviny 177,35 s DPH 25.11.2019 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
      Faktúra DFB0689/19 telefón 179,11 s DPH 30.09.2019 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0695/19 vodné,stočné 195,95 s DPH 30.09.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0694/19 kadernícky materiál 102,88 s DPH 04.10.2019 FASHIONET HOLDING s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0693/19 kadernícky materiál -cvičné hlavy 129,60 s DPH 04.10.2019 FASHIONET HOLDING s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0692/19 plyn 1 607,38 s DPH 30.09.2019 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0691/19 potraviny 99,56 s DPH 09.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0690/19 pracovný materiál 217,54 s DPH 07.10.2019 Štefan Pekarík SPOJMAT Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0688/19 elektrina 649,86 s DPH 30.09.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0697/19 potraviny 54,26 s DPH 08.10.2019 NITRAZDROJ, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0687/19 telefón 120,38 s DPH 30.09.2019 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Faktúra DFB0686/19 potraviny 394,89 s DPH 07.10.2019 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
      Objednávka 70 kadernícky materál s DPH 29.10.2019 EMMO, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 05.11.2019
      Objednávka 69 pracovný materiál s DPH 31.10.2019 PETS, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 05.11.2019
      Objednávka 68 pracovný materiál s DPH 23.10.2019 YES ELEKTRO Ing.Bujková admin.prac. 05.11.2019
      Objednávka 67 pracovný materiál s DPH 21.10.2019 Ing.Július OLAH Ing.Bujková admin.prac. 05.11.2019
      << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/18507
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola obchodu a služieb
      • 031/780 2346
      • Z. Kodálya 765
        924 47 Galanta
        Slovakia
      • 00351873
      • 2021197321
      • SK19 8180 0000 0070 0049 3425
      • https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00351873
    • Prihlásenie