• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DFB0198/25 EduPage modul 309,00 s DPH 19.03.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0199/25 potraviny 74,81 s DPH 18.03.2025 QUALITED s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0200/25 potraviny 74,30 s DPH 18.03.2025 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0203/25 potraviny 269,36 s DPH 18.03.2025 Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0197/25 menu obaly 646,48 s DPH 17.03.2025 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Objednávka 13 menu obaly 647,00 s DPH 17.03.2025 Ronex world Ing.Bujková admin.prac. 08.04.2025
      Faktúra DFB0196/25 potraviny 71,55 s DPH 17.03.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0194/25 potraviny 285,01 s DPH 14.03.2025 Zeelandia s. r. o. Košice Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0192/25 potraviny 71,01 s DPH 14.03.2025 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0185/25 potraviny 62,18 s DPH 13.03.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0181/25 potraviny 340,93 s DPH 13.03.2025 ITALMARKET SLOVAKIA a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0182/25 potraviny 423,63 s DPH 13.03.2025 Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0183/25 potraviny 151,65 s DPH 13.03.2025 Bohuš Šesták, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0184/25 potraviny 124,41 s DPH 13.03.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0186/25 potraviny 732,03 s DPH 13.03.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0195/25 potraviny 112,88 s DPH 13.03.2025 QUALITED s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0188/25 čistiace potreby 1 862,40 s DPH 13.03.2025 Peter Šesták KANPEX Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0193/25 krabice 313,65 s DPH 13.03.2025 Kartonmax, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0187/25 potraviny 272,42 s DPH 11.03.2025 Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0179/25 teplo 3/25 6 135,73 s DPH 11.03.2025 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      << | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >> zobrazené záznamy: 421-440/18508
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola obchodu a služieb
      • 031/780 2346
      • Z. Kodálya 765
        924 47 Galanta
        Slovakia
      • 00351873
      • 2021197321
      • SK19 8180 0000 0070 0049 3425
      • https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00351873
    • Prihlásenie