• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DFB0366/25 potraviny 30,15 s DPH 13.05.2025 Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
      Faktúra DFB0365/25 potraviny 471,22 s DPH 13.05.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
      Faktúra DFB0351/25 potraviny 95,45 s DPH 13.05.2025 Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
      Faktúra DFB0347/25 potraviny 103,57 s DPH 13.05.2025 QUALITED s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
      Objednávka 31 veterinárne úkony 100,00 s DPH 12.05.2025 MVDr.Jarolim Debrovský Ing.Bujková admin.prac. 09.06.2025
      Faktúra DFB0339/25 legislatívne zmeny pre VS 222,27 s DPH 12.05.2025 VERLAG DASHOFER Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
      Faktúra DFB0345/25 poštovné 5/25 57,00 s DPH 12.05.2025 Slovenská pošta, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
      Faktúra DFB0362/25 potraviny 293,67 s DPH 12.05.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
      Faktúra DFB0363/25 potraviny 146,47 s DPH 12.05.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
      Faktúra DFB0335/25 oprava el.rozvodov 96,00 s DPH 12.05.2025 PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
      Faktúra DFB0342/25 potraviny 62,36 s DPH 12.05.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
      Faktúra DFB0349/25 potraviny 180,00 s DPH 12.05.2025 Bohuš Šesták, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
      Faktúra DFB0348/25 potraviny 411,19 s DPH 12.05.2025 4 KRAT s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
      Faktúra DFB0350/25 potraviny 207,27 s DPH 09.05.2025 EKVIA s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
      Objednávka 28 oprava el.rozvodov 100,00 s DPH 07.05.2025 Vladimír Plevka-ELEKTROSERVIS Ing.Bujková admin.prac. 09.06.2025
      Faktúra DFB0327/25 potraviny 319,04 s DPH 07.05.2025 KMV BEV SK, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
      Faktúra DFB0331/25 plyn nedoplatok 4/25 745,81 s DPH 07.05.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
      Faktúra DFB0332/25 teplo preplatok 4/25 -1 962,97 s DPH 07.05.2025 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
      Faktúra DFB0333/25 teplo 5/25 6 135,73 s DPH 07.05.2025 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
      Faktúra DFB0356/25 deratizácia priestorov 180,00 s DPH 07.05.2025 ARBOK DDD s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
      << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/18507
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola obchodu a služieb
      • 031/780 2346
      • Z. Kodálya 765
        924 47 Galanta
        Slovakia
      • 00351873
      • 2021197321
      • SK19 8180 0000 0070 0049 3425
      • https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00351873
    • Prihlásenie