• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka 0097/26 Legislatívne zmeny pre VS On-line 226,94 s DPH 23.02.2026 VERLAG DASHOFER Ing.Bujková admin.prac. 11.03.2026
      Objednávka 0099/26 potraviny 52,92 s DPH 23.02.2026 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 11.03.2026
      Faktúra DFB0123/26 elektroinštalačne práce 1 698,00 s DPH 23.02.2026 PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2026
      Faktúra DFB0122/26 potraviny 69,02 s DPH 23.02.2026 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2026
      Faktúra DFB0119/26 potraviny ŠJ 268,94 s DPH 23.02.2026 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2026
      Faktúra DFB0118/26 kancelársky materiál 145,23 s DPH 23.02.2026 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2026
      Objednávka 0093/26 potraviny 268,94 s DPH 20.02.2026 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 11.03.2026
      Objednávka 0094/26 potraviny 69,02 s DPH 20.02.2026 MIK s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 11.03.2026
      Objednávka 0096/26 elektroinštalačné práce v kaderníctve 1 698,00 s DPH 20.02.2026 PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS Ing.Bujková admin.prac. 11.03.2026
      Faktúra DFB0117/26 oprava vozidla FABIA 179,80 s DPH 17.02.2026 AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2026
      Faktúra DFB0115/26 PHM Fabia 76,54 s DPH 17.02.2026 SLOVNAFT, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2026
      Objednávka 0088/26 oprava vozidla Škoda Fabia 179,80 s DPH 16.02.2026 AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. Ing.Bujková admin.prac. 11.03.2026
      Faktúra DFB0120/26 teplomer ŠJ 194,00 s DPH 15.02.2026 Jozef Harangozó - TFA Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2026
      Objednávka 0090/26 kancelársky materiál 145,23 s DPH 13.02.2026 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 11.03.2026
      Objednávka 0091/26 teplomer s vlhkomerom TFA 2 ks 194,00 s DPH 13.02.2026 Jozef Harangozó - TFA Ing.Bujková admin.prac. 11.03.2026
      Faktúra DFB0105/26 potraviny 66,11 s DPH 13.02.2026 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2026
      Faktúra DFB0111/26 PC sieť SANET jan.-mar.2026 150,00 s DPH 13.02.2026 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2026
      Objednávka 0083/26 potraviny 224,09 s DPH 12.02.2026 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 11.03.2026
      Faktúra DFB0112/26 potraviny ŠJ 224,09 s DPH 12.02.2026 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2026
      Faktúra DFB0106/26 potraviny 86,94 s DPH 12.02.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2026
      << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/19442
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola obchodu a služieb
      • 031/780 2346
      • Z. Kodálya 765
        924 47 Galanta
        Slovakia
      • 00351873
      • 2021197321
      • SK19 8180 0000 0070 0049 3425
      • https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00351873
    • Prihlásenie