• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DFB0040/19 potraviny 99,49 s DPH 18.01.2019 DEÁK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0041/19 mesačník 75,00 s DPH 17.01.2019 Wolters Kluwer, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0042/19 reklama 66,00 s DPH 18.01.2019 Picasso Media, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0043/19 potraviny 182,06 s DPH 23.01.2019 4 KRAT s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0044/19 refundácia SL 1 105,52 s DPH 24.01.2019 Ticket Service, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0045/19 potraviny 107,70 s DPH 25.01.2019 NITRAZDROJ, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0046/19 inzercia 536,40 s DPH 25.01.2019 Pardon TT s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0047/19 potraviny 148,52 s DPH 20.01.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra 01/011/19 potraviny 82,14 s DPH 14.01.2019 GurmEko, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra 01/008/19 potraviny 78,71 s DPH 07.01.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra 01/009/19 potraviny 192,79 s DPH 08.01.2019 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0938/24 prenájom rohoží 91,44 s DPH 04.12.2024 Lindstrom s.r.o. Trnava Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.12.2024
      Faktúra DFB0875/18 kadernícky materiál 64,48 s DPH 30.11.2018 FASHIONET HOLDING s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.12.2018
      Faktúra DFB0950/24 vodné,stočné 11/24 257,24 s DPH 30.11.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.12.2024
      Faktúra DFB0949/24 poštovné 67,80 s DPH 10.12.2024 Slovenská pošta, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.12.2024
      Faktúra DFB0948/24 teplo 12/24 6 494,28 s DPH 05.12.2024 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.12.2024
      Faktúra DFB0947/24 licencia r.-2025 139,56 s DPH 06.12.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.12.2024
      Faktúra DFB0946/24 odvoz bio odpadu 48,00 s DPH 09.12.2024 Atimark, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.12.2024
      Faktúra DFB0945/24 potraviny 58,70 s DPH 09.12.2024 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.12.2024
      Faktúra DFB0944/24 nedoplatok teplo 11/24 1 827,19 s DPH 05.12.2024 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.12.2024
      << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/18839
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola obchodu a služieb
      • 031/780 2346
      • Z. Kodálya 765
        924 47 Galanta
        Slovakia
      • 00351873
      • 2021197321
      • SK19 8180 0000 0070 0049 3425
      • https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00351873
    • Prihlásenie